2025年撫順市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收支總體情況表(分單位)
三、2025年部門收入總體情況表
四、2025年部門支出總體情況表
五、2025年部門支出總體情況表(按功能科目)
六、2025年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2025年部門財(cái)政撥款支出總體情況表(按功能科目)
八、2025年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2025年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2025年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2025年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2025年部門(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2025年部門(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、2025年部門單位資金預(yù)算支出表
十五、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十六、2025年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十七、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十八、2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十九、2025年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家及省關(guān)于工商、質(zhì)監(jiān)、食品、藥品、物價(jià)、商標(biāo)、專利、鹽業(yè)等領(lǐng)域執(zhí)法工作的方針政策和有關(guān)法律法規(guī),負(fù)責(zé)市本級(jí)及市轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作,以撫順市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),包括投訴舉報(bào)的受理和行政處罰案件的立案、調(diào)查、處罰等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
本次納入2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.撫順市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊(duì)
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表見附表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門及所屬單位2025年收支總預(yù)算254.63萬元。
收入預(yù)算增減情況:
2025年,本部門及所屬單位部門收入預(yù)算254.63萬元,比上年增加1.96萬元,增加1%,增加主要原因:人員工資調(diào)整。
支出預(yù)算增減情況:
2025年,本部門及所屬單位部門總體情況支出254.63萬元,比上年增加1.96萬元,增加1%,增加主要原因:人員工資調(diào)整。。項(xiàng)目支出與上年相比持平。
二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門及所屬單位2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算254.63萬元,收入預(yù)算按來源分為財(cái)政撥款收入。具體包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入254.63萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出218.07萬元,商品和服務(wù)支出28.09萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.77萬元,項(xiàng)目支出2.7萬元。
三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出251.93萬元,其中:工資福利支出218.07萬元,商品和服務(wù)支出28.09萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.77萬元。
人員經(jīng)費(fèi)218.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等)、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等(按單位實(shí)際情況填列)。
商品和服務(wù)支出28.09萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等(按單位實(shí)際情況填列)。
四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.9萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)用0萬元;因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元。同比增加/減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
(二)政府采購(gòu)情況
2025年我部門政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
2025年我部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2024年12月,本部門車輛2臺(tái),無價(jià)值20萬元以上的通用設(shè)備。
(五)預(yù)算績(jī)效情況
2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo),共涉及1個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為2.7萬元。
(六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2025年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格11為空表。
2025年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格12為空表。
2025年預(yù)算中沒有國(guó)有資本事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格13為空表。
2025年預(yù)算中沒有單位資金事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格14為空表。
2025年預(yù)算中沒有政府采購(gòu)預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格16為空表。
2025年預(yù)算中沒有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格17為空表。
2025年預(yù)算中沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格18為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成招商引資任務(wù)和目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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